Atualizado em: 25/04/2026 19:23:33

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
24/04/20260003270/20240000588/20260002251/2026VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SMDE, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026.ANGELA FABRIS BOSI 0819615978130.293.291/0001-14R$ 116,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/04/20260003270/20240000587/20260002250/2026VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026.ANGELA FABRIS BOSI 0819615978130.293.291/0001-14R$ 116,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/04/20260003270/20240000594/20260002249/2026VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SMA, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026.ANGELA FABRIS BOSI 0819615978130.293.291/0001-14R$ 775,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199
24/04/20260003270/20240000586/20260002248/2026VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026ANGELA FABRIS BOSI 0819615978130.293.291/0001-14R$ 156,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/04/20260002400/20240001577/20260002247/2026VALOR RELATIVO REEMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUCAO DE OBRA OBJETIVANDO A REFORMA DE QUARTO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOC. EM SAO JACINTO VILA VERDE SAO BENTO E CORREGO SAUDE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIDADE ALTO SANTA LUZIACONSORCIO CINCO QUADRAS57.599.377/0001-26R$ 51.510,2540000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES270100000007 - REC. CONVENIO REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
24/04/20260001461/20260001589/20260002246/2026VALOR RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO.PREFEITURA DE SAO ROQUE DE CANAA***.063.670-**R$ 3.099,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES270000000011 - AQUISICAO DE CACAMBA TRUCK - CONVENIO/MAPA - 956559/2024
24/04/20260001461/20260001588/20260002245/2026VALOR RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO.MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL03.353.358/0001-96R$ 5.395,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES270000000011 - AQUISICAO DE CACAMBA TRUCK - CONVENIO/MAPA - 956559/2024
24/04/20260002400/20240001578/20260002244/2026VALOR RELATIVO REEMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUCAO DE OBRA OBJETIVANDO A REFORMA DE QUARTO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOC. EM SAO JACINTO VILA VERDE SAO BENTO E CORREGO SAUDE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIDADE ALTO SANTA LUZIACONSORCIO CINCO QUADRAS57.599.377/0001-26R$ 3.698,4440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA
24/04/20260000770/20260001155/20260002243/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE MICRO ONIBUS COM BANHEIRO 01 UNIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ARP N°146/2025, PREGAO ELETRONICO N° 0021/2025 E PROCESSO N° 0770/2026.MARCOPOLO SA88.611.835/0018-77R$ 49.603,6340000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE254200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30
24/04/20260000770/20260001156/20260002242/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE MICRO ONIBUS COM BANHEIRO 01 UNIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ARP N° 0146/2025, PREGAO ELETRONICO N° 0021/2025 E PROCESSO N° 0770/26.MARCOPOLO SA88.611.835/0018-77R$ 780.396,3740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE254000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30
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