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Detalhes
| 24/04/2026 | 0003270/2024 | 0000588/2026 | 0002251/2026 | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SMDE, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026. | ANGELA FABRIS BOSI 08196159781 | 30.293.291/0001-14 | R$ 116,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0003270/2024 | 0000587/2026 | 0002250/2026 | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026. | ANGELA FABRIS BOSI 08196159781 | 30.293.291/0001-14 | R$ 116,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0003270/2024 | 0000594/2026 | 0002249/2026 | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SMA, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026. | ANGELA FABRIS BOSI 08196159781 | 30.293.291/0001-14 | R$ 775,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0003270/2024 | 0000586/2026 | 0002248/2026 | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026 | ANGELA FABRIS BOSI 08196159781 | 30.293.291/0001-14 | R$ 156,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0002400/2024 | 0001577/2026 | 0002247/2026 | VALOR RELATIVO REEMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUCAO DE OBRA OBJETIVANDO A REFORMA DE QUARTO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOC. EM SAO JACINTO VILA VERDE SAO BENTO E CORREGO SAUDE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIDADE ALTO SANTA LUZIA | CONSORCIO CINCO QUADRAS | 57.599.377/0001-26 | R$ 51.510,25 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 270100000007 - REC. CONVENIO REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0001461/2026 | 0001589/2026 | 0002246/2026 | VALOR RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO. | PREFEITURA DE SAO ROQUE DE CANAA | ***.063.670-** | R$ 3.099,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 270000000011 - AQUISICAO DE CACAMBA TRUCK - CONVENIO/MAPA - 956559/2024 |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0001461/2026 | 0001588/2026 | 0002245/2026 | VALOR RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 03.353.358/0001-96 | R$ 5.395,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 270000000011 - AQUISICAO DE CACAMBA TRUCK - CONVENIO/MAPA - 956559/2024 |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0002400/2024 | 0001578/2026 | 0002244/2026 | VALOR RELATIVO REEMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUCAO DE OBRA OBJETIVANDO A REFORMA DE QUARTO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOC. EM SAO JACINTO VILA VERDE SAO BENTO E CORREGO SAUDE AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIDADE ALTO SANTA LUZIA | CONSORCIO CINCO QUADRAS | 57.599.377/0001-26 | R$ 3.698,44 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 275500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0000770/2026 | 0001155/2026 | 0002243/2026 | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE MICRO ONIBUS COM BANHEIRO 01 UNIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ARP N°146/2025, PREGAO ELETRONICO N° 0021/2025 E PROCESSO N° 0770/2026. | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | R$ 49.603,63 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 254200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30 |
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Detalhes
| 24/04/2026 | 0000770/2026 | 0001156/2026 | 0002242/2026 | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE MICRO ONIBUS COM BANHEIRO 01 UNIDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ARP N° 0146/2025, PREGAO ELETRONICO N° 0021/2025 E PROCESSO N° 0770/26. | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | R$ 780.396,37 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 254000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30 |