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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000446/2025 | 0000246/2025 | 0001625/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O EXERCICIO DE 2024. REF. MARCO/2025. | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 32,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000445/2025 | 0000567/2025 | 0001624/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. MARCO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 103,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003270/2024 | 0000926/2025 | 0001623/2025 | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SMTCEL, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 1069/2025. | ANGELA FABRIS BOSI 08196159781 | 30.293.291/0001-14 | R$ 77,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003082/2024 | 0000463/2025 | 0001622/2025 | VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 14/2025, PREGAO ELETRONICO N° 090021/2024 E PROCESSO Nº 492/2025. REC. OUTROS RECURSOS VINC. A EDUCACAO. | EMERSON JOSE TESCH | 10.518.100/0001-68 | R$ 2.010,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003082/2024 | 0000464/2025 | 0001621/2025 | VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- PRE ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2025, PREGAO ELETRONICO N° 090021/2024 E PROCESSO Nº 492/2025. REC. OUTROS RECURSOS VINC. A EDUCACAO. | EMERSON JOSE TESCH | 10.518.100/0001-68 | R$ 490,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003082/2024 | 0000465/2025 | 0001620/2025 | VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 14/2025, PREGAO ELETRONICO N° 090021/2024 E PROCESSO Nº 492/2025. REC. OUTROS RECURSOS VINC. A EDUCACAO. | EMERSON JOSE TESCH | 10.518.100/0001-68 | R$ 481,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003882/2024 | 0000946/2025 | 0001619/2025 | VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2024 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA SME- FUNDAMENTAL. PROC. Nº 3882/202. REF. ABRIL/2025. | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO ROQUE DO CANAA ES | 07.139.212/0001-01 | R$ 8.100,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003882/2024 | 0000939/2025 | 0001618/2025 | VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2024 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA SME- FUNDAMENTAL. PROC. Nº 3882/2024. REC. FNDE. REF. ABRIL/2025. | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO ROQUE DO CANAA ES | 07.139.212/0001-01 | R$ 2.492,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003882/2024 | 0000938/2025 | 0001617/2025 | VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2024 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA SME PRE ESCOLA. PROC. Nº 3882/2024. REF. ABRIL/2025. | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO ROQUE DO CANAA ES | 07.139.212/0001-01 | R$ 1.475,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0003882/2024 | 0000937/2025 | 0001616/2025 | VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2024 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA SME PRE ESCOLA. PROC. Nº 3882/2024. REC. FNDE. REF. ABRIL/2025. | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO ROQUE DO CANAA ES | 07.139.212/0001-01 | R$ 796,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |