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Detalhes
| 20/01/2025 | 0000144/2025 | 0000211/2025 | 0000089/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. DEZEMBRO/2024. | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 760,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/01/2025 | 0000010/2025 | 0000057/2025 | 0000088/2025 | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA A REALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO EXERCICIO DE 2025. | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES | 27.055.235/0001-37 | R$ 63,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000378/2025 | 0000208/2025 | 0000087/2025 | VALOR RELATIVO AO CUSTEIO DE PASSAGENS DE ONIBUS NAS LINHAS INTERMUNICIPAIS PARA OS MIGRANTES E ANDARILHOS QUE SE ENCONTRAM NESTE MUNICIPIO. | FERNANDA ALVES DA SILVA FERRARI | ***.674.077-** | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000228/2025 | 0000131/2025 | 0000084/2025 | VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL 2025 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, OBJETIVANDO A PARTICIPACAO EFETIVA DE PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA A EDUCACAO. PROCESSO Nº 0228/2025. | UNDIME ES UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | 36.044.196/0001-63 | R$ 2.352,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0001784/2022 | 0000097/2025 | 0000083/2025 | VALOR RELATIVO AO 4° T.A. AO CONTRATO N° 063/2022 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRAB. E SAUDE OCUP. P/ ELABORAR MONITORAR, COORDENAR ASSESSORAR E GERENCIAR O PCMSO PPRA LTCAT PPP PPA SIPAT ASO E OUTROS EXAMES. | CLIMPET CLINICA INT. DE MED. PREV. E TERAPEUTICA LTDA | 01.372.746/0001-99 | R$ 4.916,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0001784/2022 | 0000097/2025 | 0000082/2025 | VALOR RELATIVO AO 4° T.A. AO CONTRATO N° 063/2022 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRAB. E SAUDE OCUP. P/ ELABORAR MONITORAR, COORDENAR ASSESSORAR E GERENCIAR O PCMSO PPRA LTCAT PPP PPA SIPAT ASO E OUTROS EXAMES. | CLIMPET CLINICA INT. DE MED. PREV. E TERAPEUTICA LTDA | 01.372.746/0001-99 | R$ 1.169,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0004283/2024 | 0000035/2025 | 0000081/2025 | VALOR RELATIVO AO RATEIO DAS DESPESAS CAPITAL DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS BUSCANDO A IMPLANTACAO E EFETIVO FUNC. DA CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPART. NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005. REF. JANEIRO/2025. | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE CIM POLINORTE | 02.618.132/0001-07 | R$ 303,03 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0004283/2024 | 0000034/2025 | 0000080/2025 | VALOR RELATIVO AO RATEIO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS BUSCANDO A IMPLANTACAO E EFETIVO FUNC. DA CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI Nº 11.107/2005. REF. JANEIRO/2025. | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE CIM POLINORTE | 02.618.132/0001-07 | R$ 2.315,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0004283/2024 | 0000033/2025 | 0000079/2025 | VALOR RELATIVO AO RATEIO DAS DESPESAS COM PESSOAL DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS BUSCANDO A IMPLANTACAO E EFETIVO FUNC. DA CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005. REF. JANEIRO/2025. | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE CIM POLINORTE | 02.618.132/0001-07 | R$ 8.181,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0003883/2024 | 0000114/2025 | 0000078/2025 | VALOR RELATIVO AO RATEIO DAS DESPESAS DE CORRENTES DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS BUSCANDO O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, NOS TERMOS DO ART. 8º LEI Nº 11.107/2005. REF. JANEIRO/2025. | CONSORCIO PUBLICO INT. O FORT. DA PROD. E COM. DE PROD. HORTIG. COINTER | 09.595.691/0001-98 | R$ 833,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |