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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000577/2025 | 0001260/2025 | 0002956/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. JUNHO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 228,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000577/2025 | 0001260/2025 | 0002955/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. JUNHO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 344,92 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000577/2025 | 0001260/2025 | 0002954/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. JUNHO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 132,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000145/2025 | 0001297/2025 | 0002953/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. JUNHO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.067,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000145/2025 | 0001297/2025 | 0002952/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. JUNHO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.225,09 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000145/2025 | 0001297/2025 | 0002951/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. JUNHO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 3.018,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000145/2025 | 0001296/2025 | 0002950/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE ESCOLA, PARA O EXERCICIO DE 2025. REF. JUNHO/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A. | 27.485.069/0001-09 | R$ 85,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0004198/2024 | 0000583/2025 | 0002949/2025 | VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERV. DE REC. E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES, NA MODALIDADE ATERRO SANITARIO, POSSUIDORA DE TODAS AS LICENCAS AMBIENTAIS. PROCESSO Nº 4198/2024. REF. MAIO/2025. | SANEAR - SERV COLAT DE MEIO AMB E SANEAM AMBIENTAL | 06.698.248/0001-54 | R$ 20.406,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150100000003 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0001087/2024 | 0001924/2025 | 0002879/2025 | VALOR ANULADO PARA ALTERACAO DE FICHA DE RECURSO. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | -R$ 471,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0003024/2022 | 0001135/2025 | 0002948/2025 | VALOR RELATIVO AO 1° TERMO DE APOST. DO CONTRATO N°107/22 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA OBJET. A CONSTRUCAO DE SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SMOSU. | DELFIN CONSTRUTORA LTDA EPP | 04.812.583/0001-06 | R$ 5.619,70 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |